不符合项报告 体系内审和不符合项怎么整改?

不符合项报告(体系内审和不符合项怎么整改?)
体系审核和内审
质量体系审核:确定质量体系的活动和结果是否符合标准的安排以及质量体系的各项规定是否得到有效的贯彻并适合于达到质量目标的、系统的、独立的检查 。
A 符合性:对质量体系百思特网文件(质量手册、程序文件)是否符合标准要求 。
B 有效性:质量体系活动与文件要求是否一致,即文件要求是否有效实施 。
C 适宜性:质量体系的实施结果是否适合达到质量目标的要求 。
D 系统性:审核工作本身要求正规化,有程序可以遵循 。
E 独立性:审核应由与被审对象无直接责任关系的人员进行 。
质量体系审核的分类
第一方审核:一个企业对其自身的质量体系所进行的审核 。

第二方审核:需方派出审核员按合同规定的要求对它的供方的质量体系进行审核 。
第三方审核:公正的第三方对申请的企业进行的独立的质量体系审核 。
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内审常见的缺陷


最高管理层对环境管理体系的关心程度直接影响内部管理体系审核 。对不符合不采取纠正、预防措施就没有意义,而在内部管理体系审核中,由于最高管理层没有给予足够的关心,常常会仅仅指出不符合而告结束 。内审中常见的缺陷有:
a) 没有受过培训的、无经验的人进行内部管理体系审核;
b) 内部管理体系审核有时得不到实施;
c) 流于形式,纯粹为了应付认证机构的审核或相关方的审核;
d) 即使按照文件规定进行审核,但每次审核都是匆匆结束;
e) 没有将内审纳入到日常的工作计划中;
f) 没有对发现的不符合进行跟踪与验证;
g) 内审结果没有纳入管理评审内容之中;
h) 计划不合理,没有突出重点,抽样不合理 。

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